ইউপির বার্ষিক বাজেট
৩নং বাহাড়া ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি-০৬/৯০/৮৬/৪৭), উপজেলা- শালস্না
জেলা- সুনামগঞ্জ, অর্থ-বছর : ২০১8-২০19
খাতের নাম |
পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) ২০১8-১9 |
চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা)২০১6-১7 |
পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১5-২০১6 |
||
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট |
|||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
৫ |
৬ |
প্রারম্ভিক জের : |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ |
০০ |
০০ |
০০ |
৬,৩০৫.০০ |
.০৯ |
ব্যাংকে জমা |
২২,৫৯৮.০০ |
৫৮,৩৯২.০০ |
৮০,৯৯০.০০ |
৩,৮৯,৪৩৭.০০ |
১৩,১৬,০৪৯.৩৫ |
মোট প্রারম্ভিক জের : |
২২,৫৯৮.০০ |
৫৮,৩৯২.০০ |
৮০,৯৯০.০০ |
৩,৯৫,৭৪২.০০ |
১৩,১৬,০৪৯.৪৪ |
প্রাপ্তি : |
|
|
|
|
|
কর আদায় |
৫,০০,০০০.০০ |
০০ |
৫,০০,০০০.০০ |
৩,০০,০০০.০০ |
১,৩৮,৩৪৮.৫০ |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস |
১,০০,০০০.০০ |
০০ |
১,০০,০০০.০০ |
৬০,০০০.০০ |
৯০,০০০.০০ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
৫০,০০০.০০ |
০০ |
৫০,০০০.০০ |
১,২২,০৪৬.০০ |
২,০৯,৭৯৬.৫৫ |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স (জন্ম -নিবন্ধন ফি) |
০০ |
০০ |
০০ |
০০ |
০০ |
সম্পত্তি থেকে আয় |
১০,০০০.০০ |
০০ |
১০,০০০.০০ |
১০,০০০.০০ |
০০ |
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান |
০০ |
৫,৮৬,৩৪৭.০০ |
৫,৮৬,৩৪৭.০০ |
৯,৯৪,২৯৪.৫০ |
৪,৯৪,৯৯০.৫০ |
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ |
১,৫০,০০০.০০ |
০০ |
১,৫০,০০০.০০ |
১,৯৫,০২৭.৫০ |
১,৯৫,৫৬৩.৫০ |
এডিপিতে সরকারি সূত্রে অনুদান |
০০ |
১৫,০০,০০০.০০ |
১৫,০০,০০০.০০ |
১০,০০,০০০.০০ |
০০ |
সরকারি থোক বরাদ্দ |
০০ |
২০,৯০,০০০.০০ |
২০,৯০,০০০.০০ |
১৯,০০,০০০.০০ |
১৭,৭০,৮১০.০০ |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি |
০০ |
৮২,৫০,০০০.০০ |
৮২,৫০,০০০.০০ |
৭৫,০০,০০০.০০ |
৪২,৮৬,৮৩০.০০ |
অন্যান্য প্রাপ্তি |
২০,০০০.০০ |
৫,০০,০০০.০০ |
৫,২০,০০০.০০ |
২০,১০,০০০.০০ |
৩৫,৯৯,৪২২.০০ |
মোট প্রাপ্তি |
৮,৫২,৫৯৮.০০ |
১,২৯,৮৪,৭৩৯.০০ |
১,৩৮,৩৭,৩৩৭.০০ |
১,৪৪,৭৭,১১০.৪০ |
১,২০,৯২,২১০.৪৯ |
ব্যয় : |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয় : |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী |
১,৭৪,৩০০.০০ |
১,৫৫,৭০০.০০ |
৩,৩০,০০০.০০ |
৬,৩৩,২৫০.০০ |
৯,০৪,৩০৪.০০ |
কর্মচারী-কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা |
৩,১৭,৮৬৯.০০ |
৪,৩০,৬৪৭.০০ |
৭,৪৮,৫১৬.০০ |
৫,৫৬,০৭২.০০ |
|
কর আদায় বাবদ ব্যয় |
১,০০,০০০.০০ |
০০ |
১,০০,০০০.০০ |
৪৫,০০০.০০ |
০০ |
প্রিন্টিং এবং স্টেশানারি |
৩০,০০০.০০ |
০০ |
৩০,০০০.০০ |
৫০,০০০.০০ |
০০ |
ডাক ও তার |
২৫,০০০.০০ |
০০ |
২৫,০০০.০০ |
২,১৭৮.৭২ |
০০ |
বিদ্যুৎ বিল |
১০,০০০.০০ |
০০ |
১০,০০০.০০ |
১০,০০০.০০ |
০০ |
অফিস রক্ষনাবেক্ষন |
৬০,০০০.০০ |
০০ |
৬০,০০০.০০ |
৬০,০০০.০০ |
০০ |
অন্যান্য ব্যয় |
২০,০০০.০০ |
০০ |
২০,০০০.০০ |
৪০,০০০.০০ |
৩,৪৬,৬৯১.৩৪ |
উন্নয়নমূলক ব্যয় : |
|
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্প |
০০ |
১৮,৫১,০০০.০০ |
১৮,৫১,০০০.০০ |
২০,৩০,০০০.০০ |
৪,৭০,৩৮৩.৫০ |
স্বাস্থ্য ও পয়:নিষ্কাশন |
০০ |
১৮,৫১,০০০.০০ |
১৮,৫১,০০০.০০ |
৩০,৪৫,০০০.০০ |
২৮,০৬,৯৭৯.০০ |
রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত |
০০ |
৪৯,৩৬,০০০.০০ |
৪৯,৩৬,০০০.০০ |
৪০,৫০,০০০.০০ |
৩৩,৬৪,০৮০.৫০ |
গৃহ নির্মাণ ও মেরামত |
০০ |
৬,১৭,০০০.০০ |
৬,১৭,০০০.০০ |
১০,২০,০০০.০০ |
০০ |
শিক্ষা কর্মসূচি |
০০ |
১২,৩৪,০০০.০০ |
১২,৩৪,০০০.০০ |
১০,৫০,০০০.০০ |
৭,৫৩,৭০৬.০০ |
সেচ ও বাঁধ |
০০ |
৬,১৭,০০০.০০ |
৬,১৭,০০০.০০ |
১০,২০,০০০.০০ |
০০ |
অন্যান্য |
০০ |
১২,৩৪,০০০.০০ |
১২,৩৪,০০০.০০ |
৭,৭৪,৩৮০.০০ |
১২,৮৩,০৯৬.০০ |
মোট ব্যয় : |
৭,৩৭,১৬৯.০০ |
১,২৯,২৬,৩৪৭.০০ |
১,৩৬,৬৩,৫১৬.০০ |
১,৪৩,৮৫,৮৮০.৭২ |
৯৯,২৯,২৪০.২৪ |
সমাপনী জের : |
১,১৫,৪২৯.০০ |
৫৮,৩৯২.০০ |
১,৭৩,৮২১.০০ |
৯১,২২৯.৬৮ |
২,১৬,২,৯৭১.২৫ |
ইউপির বার্ষিক বাজেট
৩ নং বাহাড়া ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি-০৬/৯০/৮৬/৪৭), উপজেলা- শালস্না
জেলা- সুনামগঞ্জ, অর্থ-বছর : ২০১7-২০১8
খাতের নাম |
পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) ২০১7-১8 |
চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১5-২০১6 |
পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১4-২০১5 |
||
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট |
|||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
৫ |
৬ |
প্রারম্ভিক জের : |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ |
৬,৩০৫.০০ |
|
৬,৩০৫.০০ |
১,৩৮৬.০০ |
১,৯৬৫.৭৫ |
ব্যাংকে জমা |
১৫,০৫৭.৪০ |
৩,৭৪,৩৮০.০০ |
৩,৮৯,৪৩৭.৪০ |
২,৬২,২২৮.৩৫ |
৫,৭৩,৪১৮.৮৫ |
মোট প্রারম্ভিক জের : |
|
|
৩,৯৫,৭৪২.৪০ |
২,৬৩,৬১৪.৩৫ |
৫,৭৫,৩৮৪.৬০ |
প্রাপ্তি : |
|
|
|
|
|
কর আদায় |
৩,০০,০০০.০০ |
০ |
৩,০০,০০০.০০ |
৩,০০,০০০.০০ |
১,১২,৯১৮.৫০ |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস |
৬০,০০০.০০ |
০ |
৬০,০০০.০০ |
৬০,০০০.০০ |
৩৪,২০০.০০ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
১,১২,০৪৬.০০ |
০ |
১,১২,০৪৬.০০ |
১,৫৩,০০০.০০ |
১,৩৭,৪০০.০০ |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স (জন্ম -নিবন্ধন ফি) |
১০,০০০.০০ |
০ |
১০,০০০.০০ |
১০,০০০.০০ |
১৪,৭১৫.০০ |
সম্পত্তি থেকে আয় |
১০,০০০.০০ |
০ |
১০,০০০.০০ |
৩,০০০.০০ |
০ |
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান |
৪,৭৭,৫৫০.০০ |
৫,১৬,৭৪৪.৫০ |
৯,৯৪,২৯৪.৫০ |
৬,৬৮,৩০২.৫০ |
৪,৯৯,৪৯৩.৫০ |
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ |
১,৯৫,০২৭.৫০ |
|
১,৯৫,০২৭.৫০ |
১,৯৫,৫৬৩.৫০ |
১,৭৮,৩১১.৫০ |
এডিপিতে সরকারি সূত্রে অনুদান |
|
১০,০০,০০০.০০ |
১০,০০,০০০.০০ |
১০,০০,০০০.০০ |
|
সরকারি থোক বরাদ্দ |
|
১৯,০০,০০০.০০ |
১৯,০০,০০০.০০ |
১৫,০০,০০০.০০ |
৩৩,১৮,৪১১.০০ |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি |
|
৭৫,০০,০০০.০০ |
৭৫,০০,০০০.০০ |
৭০,৭০,০০০.০০ |
৯৩,১৬,৫৪৩.০০ |
অন্যান্য প্রাপ্তি |
০ |
০ |
০ |
০ |
৯৮,০০০.০০ |
ডাসকো এসডি এসডি প্রকল্প থেকে অনুদান |
০ |
১৫,০০,০০০.০০ |
১৫,০০,০০০.০০ |
২০,০০,০০০.০০ |
০ |
শরিক থেকে অনুদান |
|
৫,০০,০০০.০০ |
৫,০০,০০০.০০ |
১০,০০,০০০.০০ |
৩,০০,০০০.০০ |
মোট প্রাপ্তি |
১১,৮৫,৯৮৫.৯০ |
১,৩২,৯১,১২৪.৫০ |
১,৪৪,৭৭,১১০.৪০ |
১,৪২,২৩,৪৮০.৩৫ |
১,৪৫,৮৫,৩৭৭.১০ |
ব্যয় : |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয় : |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী |
৪,৭৭,৫৫০.০০ |
১,৫৫,৭০০.০০ |
৬,৩৩,২৫০.০০ |
৩,২৯,৪০০.০০ |
৪,৪৪,৯৫০.০০ |
কর্মচারী-কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা |
১,৯৫,০২৭.৫০ |
৩,৬১,০৪৪.৫০ |
৫,৫৬,০৭২.০০ |
৫,৩৪,৪৬৫.৫০ |
৫,৭০,১০৫.০০ |
কর আদায় বাবদ ব্যয় |
৪৫,০০০.০০ |
০ |
৪৫,০০০.০০ |
৫৪,০০০.০০ |
৮,৪১৫.৮৫ |
প্রিন্টিং এবং স্টেশানারি |
৫০,০০০.০০ |
০ |
৫০,০০০.০০ |
৫৭,০০০.০০ |
৩০,৮৬৬.০০ |
ডাক ও তার |
২,১৭৮.৭২ |
০ |
২,১৭৮.৭২ |
৩,০৪৯.৬৫ |
০ |
বিদ্যুৎ বিল |
১০,০০০.০০ |
০ |
১০,০০০.০০ |
১০,০০০.০০ |
১৮,২৫০.০০ |
অফিস রক্ষনাবেক্ষন |
৬০,০০০.০০ |
০ |
৬০,০০০.০০ |
৬০,০০০.০০ |
০ |
অন্যান্য ব্যয় |
৪০,০০০.০০ |
০ |
৪০,০০০.০০ |
৫০,০০০.০০ |
০ |
উন্নয়নমূলক ব্যয় : |
|
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্প |
৩০,০০০.০০ |
২০,০০,০০০.০০ |
২০,৩০,০০০.০০ |
২০,৫০,০০০.০০ |
০ |
স্বাস্থ্য ও পয়:নিষ্কাশন |
৪৫,০০০.০০ |
৩০,০০,০০০.০০ |
৩০,৪৫,০০০.০০ |
৩০,৫০,০০০.০০ |
৯২,০৫,৩৫০.০০ |
রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত |
৫০,০০০.০০ |
৪০,০০,০০০.০০ |
৪০,৫০,০০০.০০ |
৪০,৫০,০০০.০০ |
৬৫,৪৬,৩৭০.০০ |
গৃহ নির্মাণ ও মেরামত |
২০,০০০.০০ |
১০,০০,০০০.০০ |
১০,২০,০০০.০০ |
১০,২০,০০০.০০ |
৬০,০০০.০০ |
শিক্ষাকর্মসূচি |
৫০,০০০.০০ |
১০,০০,০০০.০০ |
১০,৫০,০০০.০০ |
৬,৫০,০০০.০০ |
১২,২৭,৫৮৩.০০ |
সেচ ও বাঁধ |
২০,০০০.০০ |
১০,০০,০০০.০০ |
১০,২০,০০০.০০ |
১৫,০০,০০০.০০ |
৩,৫৫,৮৬৫.০০ |
অন্যান্য |
|
৭,৭৪,৩৮০.০০ |
৭,৭৪,৩৮০.০০ |
৭,৩০,৬৬৪.০০ |
৩০,৮১,৫৭২.৮১ |
মোট ব্যয় : |
১০,৯৪,৭৫৬.২২ |
১,৩২,৯১,১২৪.৫০ |
১,৪৩,৮৫,৮৮০.৭২ |
১,৪১,৪৮,৫৭৯.১৫ |
১,৩২,৬৯,৩২৭.৬৬ |
সমাপনী জের : |
|
|
৯১,২২৯.৬৮ |
৭৪,৯০১.১৫ |
১৩,১৬,০৪৯.৪৪ |
অনুমোদনের তারিখ :
সচিবের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস