কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ৭ জুলাই, ২০২৩ এ ০২:১৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ইউপির বার্ষিক বাজেট
৩নং বাহাড়া ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি-০৬/৯০/৮৬/৪৭), উপজেলা- শালস্না
জেলা- সুনামগঞ্জ, অর্থ-বছর : ২০১8-২০19
| খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) ২০১8-১9 | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা)২০১6-১7 | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১5-২০১6 | ||
| নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| প্রারম্ভিক জের : |
|
|
|
|
|
| হাতে নগদ | ০০ | ০০ | ০০ | ৬,৩০৫.০০ | .০৯ |
| ব্যাংকে জমা | ২২,৫৯৮.০০ | ৫৮,৩৯২.০০ | ৮০,৯৯০.০০ | ৩,৮৯,৪৩৭.০০ | ১৩,১৬,০৪৯.৩৫ |
| মোট প্রারম্ভিক জের : | ২২,৫৯৮.০০ | ৫৮,৩৯২.০০ | ৮০,৯৯০.০০ | ৩,৯৫,৭৪২.০০ | ১৩,১৬,০৪৯.৪৪ |
| প্রাপ্তি : |
|
|
|
|
|
| কর আদায় | ৫,০০,০০০.০০ | ০০ | ৫,০০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ১,৩৮,৩৪৮.৫০ |
| পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ১,০০,০০০.০০ | ০০ | ১,০০,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ | ৯০,০০০.০০ |
| ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৫০,০০০.০০ | ০০ | ৫০,০০০.০০ | ১,২২,০৪৬.০০ | ২,০৯,৭৯৬.৫৫ |
| অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স (জন্ম -নিবন্ধন ফি) | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ |
| সম্পত্তি থেকে আয় | ১০,০০০.০০ | ০০ | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ০০ |
| সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | ০০ | ৫,৮৬,৩৪৭.০০ | ৫,৮৬,৩৪৭.০০ | ৯,৯৪,২৯৪.৫০ | ৪,৯৪,৯৯০.৫০ |
| স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ | ১,৫০,০০০.০০ | ০০ | ১,৫০,০০০.০০ | ১,৯৫,০২৭.৫০ | ১,৯৫,৫৬৩.৫০ |
| এডিপিতে সরকারি সূত্রে অনুদান | ০০ | ১৫,০০,০০০.০০ | ১৫,০০,০০০.০০ | ১০,০০,০০০.০০ | ০০ |
| সরকারি থোক বরাদ্দ | ০০ | ২০,৯০,০০০.০০ | ২০,৯০,০০০.০০ | ১৯,০০,০০০.০০ | ১৭,৭০,৮১০.০০ |
| স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি | ০০ | ৮২,৫০,০০০.০০ | ৮২,৫০,০০০.০০ | ৭৫,০০,০০০.০০ | ৪২,৮৬,৮৩০.০০ |
| অন্যান্য প্রাপ্তি | ২০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | ৫,২০,০০০.০০ | ২০,১০,০০০.০০ | ৩৫,৯৯,৪২২.০০ |
| মোট প্রাপ্তি | ৮,৫২,৫৯৮.০০ | ১,২৯,৮৪,৭৩৯.০০ | ১,৩৮,৩৭,৩৩৭.০০ | ১,৪৪,৭৭,১১০.৪০ | ১,২০,৯২,২১০.৪৯ |
| ব্যয় : |
|
|
|
|
|
| সংস্থাপন ব্যয় : |
|
|
|
|
|
| চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১,৭৪,৩০০.০০ | ১,৫৫,৭০০.০০ | ৩,৩০,০০০.০০ | ৬,৩৩,২৫০.০০ | ৯,০৪,৩০৪.০০ |
| কর্মচারী-কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা | ৩,১৭,৮৬৯.০০ | ৪,৩০,৬৪৭.০০ | ৭,৪৮,৫১৬.০০ | ৫,৫৬,০৭২.০০ | |
| কর আদায় বাবদ ব্যয় | ১,০০,০০০.০০ | ০০ | ১,০০,০০০.০০ | ৪৫,০০০.০০ | ০০ |
| প্রিন্টিং এবং স্টেশানারি | ৩০,০০০.০০ | ০০ | ৩০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ০০ |
| ডাক ও তার | ২৫,০০০.০০ | ০০ | ২৫,০০০.০০ | ২,১৭৮.৭২ | ০০ |
| বিদ্যুৎ বিল | ১০,০০০.০০ | ০০ | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ০০ |
| অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ৬০,০০০.০০ | ০০ | ৬০,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ | ০০ |
| অন্যান্য ব্যয় | ২০,০০০.০০ | ০০ | ২০,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ | ৩,৪৬,৬৯১.৩৪ |
| উন্নয়নমূলক ব্যয় : |
|
|
|
|
|
| কৃষি প্রকল্প | ০০ | ১৮,৫১,০০০.০০ | ১৮,৫১,০০০.০০ | ২০,৩০,০০০.০০ | ৪,৭০,৩৮৩.৫০ |
| স্বাস্থ্য ও পয়:নিষ্কাশন | ০০ | ১৮,৫১,০০০.০০ | ১৮,৫১,০০০.০০ | ৩০,৪৫,০০০.০০ | ২৮,০৬,৯৭৯.০০ |
| রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত | ০০ | ৪৯,৩৬,০০০.০০ | ৪৯,৩৬,০০০.০০ | ৪০,৫০,০০০.০০ | ৩৩,৬৪,০৮০.৫০ |
| গৃহ নির্মাণ ও মেরামত | ০০ | ৬,১৭,০০০.০০ | ৬,১৭,০০০.০০ | ১০,২০,০০০.০০ | ০০ |
| শিক্ষা কর্মসূচি | ০০ | ১২,৩৪,০০০.০০ | ১২,৩৪,০০০.০০ | ১০,৫০,০০০.০০ | ৭,৫৩,৭০৬.০০ |
| সেচ ও বাঁধ | ০০ | ৬,১৭,০০০.০০ | ৬,১৭,০০০.০০ | ১০,২০,০০০.০০ | ০০ |
| অন্যান্য | ০০ | ১২,৩৪,০০০.০০ | ১২,৩৪,০০০.০০ | ৭,৭৪,৩৮০.০০ | ১২,৮৩,০৯৬.০০ |
| মোট ব্যয় : | ৭,৩৭,১৬৯.০০ | ১,২৯,২৬,৩৪৭.০০ | ১,৩৬,৬৩,৫১৬.০০ | ১,৪৩,৮৫,৮৮০.৭২ | ৯৯,২৯,২৪০.২৪ |
| সমাপনী জের : | ১,১৫,৪২৯.০০ | ৫৮,৩৯২.০০ | ১,৭৩,৮২১.০০ | ৯১,২২৯.৬৮ | ২,১৬,২,৯৭১.২৫ |
ইউপির বার্ষিক বাজেট
৩ নং বাহাড়া ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি-০৬/৯০/৮৬/৪৭), উপজেলা- শালস্না
জেলা- সুনামগঞ্জ, অর্থ-বছর : ২০১7-২০১8
| খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) ২০১7-১8 | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১5-২০১6 | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১4-২০১5 | ||
| নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| প্রারম্ভিক জের : |
|
|
|
|
|
| হাতে নগদ | ৬,৩০৫.০০ |
| ৬,৩০৫.০০ | ১,৩৮৬.০০ | ১,৯৬৫.৭৫ |
| ব্যাংকে জমা | ১৫,০৫৭.৪০ | ৩,৭৪,৩৮০.০০ | ৩,৮৯,৪৩৭.৪০ | ২,৬২,২২৮.৩৫ | ৫,৭৩,৪১৮.৮৫ |
| মোট প্রারম্ভিক জের : |
|
| ৩,৯৫,৭৪২.৪০ | ২,৬৩,৬১৪.৩৫ | ৫,৭৫,৩৮৪.৬০ |
| প্রাপ্তি : |
|
|
|
|
|
| কর আদায় | ৩,০০,০০০.০০ | ০ | ৩,০০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ১,১২,৯১৮.৫০ |
| পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৬০,০০০.০০ | ০ | ৬০,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ | ৩৪,২০০.০০ |
| ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১,১২,০৪৬.০০ | ০ | ১,১২,০৪৬.০০ | ১,৫৩,০০০.০০ | ১,৩৭,৪০০.০০ |
| অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স (জন্ম -নিবন্ধন ফি) | ১০,০০০.০০ | ০ | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ১৪,৭১৫.০০ |
| সম্পত্তি থেকে আয় | ১০,০০০.০০ | ০ | ১০,০০০.০০ | ৩,০০০.০০ | ০ |
| সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | ৪,৭৭,৫৫০.০০ | ৫,১৬,৭৪৪.৫০ | ৯,৯৪,২৯৪.৫০ | ৬,৬৮,৩০২.৫০ | ৪,৯৯,৪৯৩.৫০ |
| স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ | ১,৯৫,০২৭.৫০ |
| ১,৯৫,০২৭.৫০ | ১,৯৫,৫৬৩.৫০ | ১,৭৮,৩১১.৫০ |
| এডিপিতে সরকারি সূত্রে অনুদান |
| ১০,০০,০০০.০০ | ১০,০০,০০০.০০ | ১০,০০,০০০.০০ |
|
| সরকারি থোক বরাদ্দ |
| ১৯,০০,০০০.০০ | ১৯,০০,০০০.০০ | ১৫,০০,০০০.০০ | ৩৩,১৮,৪১১.০০ |
| স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি |
| ৭৫,০০,০০০.০০ | ৭৫,০০,০০০.০০ | ৭০,৭০,০০০.০০ | ৯৩,১৬,৫৪৩.০০ |
| অন্যান্য প্রাপ্তি | ০ | ০ | ০ | ০ | ৯৮,০০০.০০ |
| ডাসকো এসডি এসডি প্রকল্প থেকে অনুদান | ০ | ১৫,০০,০০০.০০ | ১৫,০০,০০০.০০ | ২০,০০,০০০.০০ | ০ |
| শরিক থেকে অনুদান |
| ৫,০০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | ১০,০০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ |
| মোট প্রাপ্তি | ১১,৮৫,৯৮৫.৯০ | ১,৩২,৯১,১২৪.৫০ | ১,৪৪,৭৭,১১০.৪০ | ১,৪২,২৩,৪৮০.৩৫ | ১,৪৫,৮৫,৩৭৭.১০ |
| ব্যয় : |
|
|
|
|
|
| সংস্থাপন ব্যয় : |
|
|
|
|
|
| চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৪,৭৭,৫৫০.০০ | ১,৫৫,৭০০.০০ | ৬,৩৩,২৫০.০০ | ৩,২৯,৪০০.০০ | ৪,৪৪,৯৫০.০০ |
| কর্মচারী-কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা | ১,৯৫,০২৭.৫০ | ৩,৬১,০৪৪.৫০ | ৫,৫৬,০৭২.০০ | ৫,৩৪,৪৬৫.৫০ | ৫,৭০,১০৫.০০ |
| কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৪৫,০০০.০০ | ০ | ৪৫,০০০.০০ | ৫৪,০০০.০০ | ৮,৪১৫.৮৫ |
| প্রিন্টিং এবং স্টেশানারি | ৫০,০০০.০০ | ০ | ৫০,০০০.০০ | ৫৭,০০০.০০ | ৩০,৮৬৬.০০ |
| ডাক ও তার | ২,১৭৮.৭২ | ০ | ২,১৭৮.৭২ | ৩,০৪৯.৬৫ | ০ |
| বিদ্যুৎ বিল | ১০,০০০.০০ | ০ | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ১৮,২৫০.০০ |
| অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ৬০,০০০.০০ | ০ | ৬০,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ | ০ |
| অন্যান্য ব্যয় | ৪০,০০০.০০ | ০ | ৪০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ০ |
| উন্নয়নমূলক ব্যয় : |
|
|
|
|
|
| কৃষি প্রকল্প | ৩০,০০০.০০ | ২০,০০,০০০.০০ | ২০,৩০,০০০.০০ | ২০,৫০,০০০.০০ | ০ |
| স্বাস্থ্য ও পয়:নিষ্কাশন | ৪৫,০০০.০০ | ৩০,০০,০০০.০০ | ৩০,৪৫,০০০.০০ | ৩০,৫০,০০০.০০ | ৯২,০৫,৩৫০.০০ |
| রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত | ৫০,০০০.০০ | ৪০,০০,০০০.০০ | ৪০,৫০,০০০.০০ | ৪০,৫০,০০০.০০ | ৬৫,৪৬,৩৭০.০০ |
| গৃহ নির্মাণ ও মেরামত | ২০,০০০.০০ | ১০,০০,০০০.০০ | ১০,২০,০০০.০০ | ১০,২০,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ |
| শিক্ষাকর্মসূচি | ৫০,০০০.০০ | ১০,০০,০০০.০০ | ১০,৫০,০০০.০০ | ৬,৫০,০০০.০০ | ১২,২৭,৫৮৩.০০ |
| সেচ ও বাঁধ | ২০,০০০.০০ | ১০,০০,০০০.০০ | ১০,২০,০০০.০০ | ১৫,০০,০০০.০০ | ৩,৫৫,৮৬৫.০০ |
| অন্যান্য |
| ৭,৭৪,৩৮০.০০ | ৭,৭৪,৩৮০.০০ | ৭,৩০,৬৬৪.০০ | ৩০,৮১,৫৭২.৮১ |
| মোট ব্যয় : | ১০,৯৪,৭৫৬.২২ | ১,৩২,৯১,১২৪.৫০ | ১,৪৩,৮৫,৮৮০.৭২ | ১,৪১,৪৮,৫৭৯.১৫ | ১,৩২,৬৯,৩২৭.৬৬ |
| সমাপনী জের : |
|
| ৯১,২২৯.৬৮ | ৭৪,৯০১.১৫ | ১৩,১৬,০৪৯.৪৪ |
অনুমোদনের তারিখ :
সচিবের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর